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富宁县水务局2024年部门预算乐天堂•体育(FUN88)官方app下载公开说明
2024-03-29 阅读

  指导水利设施、河道等水域及其岸线的管理与保护,指导重要江河及河口乐天堂•体育(FUN88)官方app下载、滩涂的治理和开发,指导水工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施负责涉水违法案件的查处,协调、仲裁水事纠纷,组织水政监察和水行政执法工作,依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库大坝的安全监管

  我部门共设置6个内设机构,包括综合办公室、规划计划股、建设运行管理股、水政水保水资源股、水旱灾害防御股、农村水利水电股。

  1.积极推进重点水源工程项目前期工作。积极向上级争取前期工作经费,多方面筹措资金,并启动更多项目前期设计储备工作。同时加强与林草、自然资源、环保等上级部门沟通对接,确保水库前期工作顺利推进。

  2.加大固定资产投资项目入库工作力度。积极与州水务局汇报对接,尽快启动那哈水库生态清洁小流域水土流失综合治理提质增效项目建设,年内完成投资1001万元。同时加强请示汇报力度,积极争取资金,多方挖掘项目潜力,力争完成2024年固定资产投资州县下达任务。

  3.稳步推进重点水源工作项目建设。一是争取立达、那耶水库工程复建。根据《云南省新增政府投资项目管控工作专班关于分类加强政府投资项目管理切实做好化解地方政府债务工作的通知》,我县在建的立达、那耶水库列为缓建项目。

  4.持续巩固提升农村供水保障能力,全面强化小水电行业监管。一是加快农村供水保障3年专项行动项目建设。二是持续开展农村供水保障动态监测。三是争取启动实施城乡供水一体化项目。四是推进农村供水标准化管理创建。五是提升农村供水水质保障能力。六是加强农村供水工程运行管理。七是深入推进农业和城乡供水水价改革。八是全面加强小水电生态流量监管。九是加强小水电站安全监管。

  我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制57人,其中:行政编制12人,工勤人员编制0人,事业编制45人。在职实有64人,其中: 财政全额保障64人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

  车辆编制4辆,实有车辆4辆,其中公务用车1辆,应急用车2辆,洒水车1辆。

  2024年部门财务总收入11,617,528.06元,其中:一般公共预算11,617,528.06元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

  与上年12,383,819.12元对比减少766,291.06元,下降6.19%,主要原因是根据富委〔2023〕113号、富组发〔2023〕116号、富组发〔2023〕117号等文件,调出3人,退休8人,导致在职人员工资及各种经费减少855,451.26元;退休人员增加导致退休人员工资增加59,404.2元;遗属人员补助标准提高导致遗属补助增加9,756元。同时今年增加预算农业水价综合改革县级配套专项资金20,000元。

  2024年部门财政拨款收入11,617,528.06元,其中:本年收入11,617,528.06元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款11,617,528.06元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

  与上年12,383,819.12元对比减少766,291.06元,下降6.19%,主要原因是根据富委〔2023〕113号、富组发〔2023〕116号、富组发〔2023〕117号等文件乐天堂•体育(FUN88)官方app下载,调出3人,退休8人,导致在职人员工资及各种经费减少855,451.26元;退休人员增加导致退休人员工资增加59,404.2元;遗属人员补助标准提高导致遗属补助增加9,756元。同时今年增加预算农业水价综合改革县级配套专项资金20,000元。

  2024年部门预算总支出11,617,528.06元。财政拨款安排支出11,617,528.06元,其中:基本支出11,491,892.06元,与上年12,287,939.12元对比减少796,047.06元,下降6.48%,主要原因是根据富委〔2023〕113号、富组发〔2023〕116号、富组发〔2023〕117号等文件,调出3人,退休8人,导致在职人员工资及各种经费减少855,451.26元、退休人员增加导致退休人员工资增加59,404.2元;项目支出125,636元,与上年95,880元对比增加29,756元,增长30.97%,主要原因是今年增加农业水价综合改革县级配套专项资金预算20,000元,遗属人员补助标准提高导致遗属补助增加9,756元。

  2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休262,979.4元,主要用于单位行政退休人员经费支出。

  2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休164,172.6元,主要用于单位事业退休人员经费支出。

  2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,042,793.6元,主要用于单位职工基本养老保险费支出。

  2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出45,636元,主要用于单位职工遗属人员补助支出。

  2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出32,772.96元,主要用于单位职工失业保险费支出。

  2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗165,204.72元,主要用于单位行政职工医疗单位缴纳部分的经费支出。

  2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗421,366.68元,主要用于单位事业职工医疗单位缴纳部分的经费支出。

  2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助138,707.44元,主要用于全单位公务员医疗补助单位缴纳部分的经费支出。

  2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出69,439.3元,主要用于单位职工工伤和生育保险支出。

  2130301-农林水支出-水利-行政运行2,926,124.64元,主要用于保障水务行政工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费,劳务费、公务用车运行维护费,福利费、其他商品和服务支出等)。

  2130310-农林水支出-水利-水土保持60,000元,主要用于保障水土保持工作运转经费支出。

  2130316-农林水支出-水利-农村水利20,000元,主要用于保障农业水价综合改革经费支出。

  2130317-农林水支出-水利-水利技术推广5,413,924.48元,主要用于保障水务事业工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费,劳务费、公务用车运行维护费,福利费、工会经费、其他商品和服务支出等)。

  2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金854,406.24元,主要用于单位住房公积金单位缴纳部分的经费支出。

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额70,900元,其中:政府采购货物预算18,000元、政府采购服务预算52,900元、政府采购工程预算0.00元,结合工作实际,如发生支出将及时报财政部门备案。

  富宁县水务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计81,600元,与上年相比较无增减变化,具体情况如下:

  富宁县水务局2024年因公出国(境)费预算为0.00元,与上年相比较无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

  富宁县水务局2024年公务接待费预算为28,700元,与上年相比较无增减变化,预计国内公务接待批次为30次,共计接待110人次。

  富宁县水务局2024年公务用车购置及运行维护费为52,900元,与上年相比较无增减变化。其中:公务用车购置费0.00元,与上年相比较无增减变化;公务用车运行维护费52,900元,与上年相比较无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

  (一)扎实推进河(湖)长制工作落实。一是全面完成百色水利枢纽工程富宁库区非法养殖网箱整治工作任务,二是认真落实巡河巡湖制度,三是全面推进河长制行动工作落实,四是加强宣传引导,共同推进河湖管理保护。

  (二)全面抓细抓实防汛抗旱工作。一是强化防汛责任制落实,二是认真开展河道治理,三是强化防汛安全监管,四是加强防汛应对能力建设,五是强化物资及人员保障,六是加强值班值守,七是加强督促整改。

  (三)认真落实最严格水资源管理制度。一是加强计划用水管理,二是加强节水管理,三是加强水资源管理保护,四是强力推进取水计量设施排查专项整治,五是加强节水宣传教育。

  (四)依法严格监管人为水土流失。强化生产建设项目水土保持全链条全流程闭环管理,严格生产建设项目水土保持方案审批,开展水土保持方案质量抽查,开展水土保持方案实施情况跟踪检查,加大自主验收核查力度。建立水土保持监管发现问题台账,明确提出限期整改要求,实行对账销号,对整改不及时、不到位的,依法依规严格追究责任。建立重大违法案件挂牌督办制度,对造成严重水土流失的,依法依规严格查处,形成震慑。

  【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是:一个部门一本账。

  【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等,州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为:一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出,按经济性质分类分为:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

  【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  【水利工程建设】指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出的预算编制,做到收支平衡。

  富宁县水务局2024年机关运行经费安排823,437.12元,主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他费用,与上年914,769.44元对比减少91,332.32元,下降9.99%。主要原因是根据富委〔2023〕113号、富组发〔2023〕116号、富组发〔2023〕117号等文件,调出3人,退休8人,导致经费减少。

  截至2023年12月31日,富宁县水务局资产总额16,557,508.78元,其中,流动资产1,391,963.71元,固定资产1,296,583.57元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程13,868,961.50元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年37,405,194.30元相比,本年资产总额减少20,847,685.52元,其中其中:流动资产增加739,547.11元,固定资产减少217,685.28元,在建工程减少21,369,547.35元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月资产月报数。

  1.2024年,富宁县水务局无政府性基金预算,故“预算10表,政府性基金预算支出预算表”无数据,因此公开空表。

  2.2024年,富宁县水务局无对下转移支付预算,故“预算13表,对下转移支付预算表”无数据,因此公开空表。

  3.2024年,富宁县水务局无对下转移支付绩效目标,故“预算14表,对下转移支付绩效目标表”无数据,因此公开空表。

  4.2024年,富宁县水务局无新增资产配置,故“预算15表,新增资产配置表”无数据,因此公开空表。

  5.2024年,富宁县水务局无上级补助项目支出预算,故“预算16表,上级补助项目支出预算表”无数据,因此公开空表。

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